学校组织召开2023年审计工作领导小组第二次会议

发布时间: 2023年09月14日 文章来源:审计处

9月13日,学校组织召开2023年审计工作领导小组第二次会议。党委书记张启鸿,党委副书记、院长姚光业,党委副书记王玮,纪委书记徐江波,副院长辛秀兰、朱运利、陈江锋、张晓刚,党委常委袁方、张晓辉出席会议,会议由姚光业主持。

张启鸿在讲话中指出,本次审计工作会议是对审计工作的再认识、再部署、再落实,并对学校审计工作的开展提出了明确要求。一是要提高站位,增强对审计工作重要性的认识。5月23日,习近平总书记主持召开二十届中央审计委员会第一次会议。在会上提出了“如臂使指、如影随形、如雷贯耳”的审计工作新要求。我们要提高政治站位,充分认识审计工作的重要性,坚持围绕中心、服务大局,以高度的政治责任感和历史使命感做好审计工作。二是要把握重点、促进审计工作提质增效。以“实”字当头抓好制度建设,与上级的要求和形势的发展变化及时对标对表,修订完善相关制度;以“严”字为本抓好制度的执行,提升审计工作法治化、规范化水平,把制度优势切实转化为审计工作高质量发展的效能。以“干”字为先在审计谋划上下功夫,围绕学校中心工作,科学综合研判,找准审计工作切入点,着重关注重要部门、重点单位和关键岗位,着重关注贯彻落实重大经济方针政策决策部署、重大经济决策、重大风险防范。不断加强处级干部任期经济责任审计,对干部廉洁从业情况加强监督。三是要狠抓整改、以改促管提增审计工作实效。审计整改“下半篇文章”与审计揭示问题“上半篇文章”同样重要,必须一体推进。我们要把督促审计整改作为日常监督的重要抓手,将审计整改结果作为干部考核、任免、奖惩的重要参考。各级领导、各部门要对审计发现的问题进行认真的研究、分析,要严格落实主体责任,要善于“举一反三”,总结经验,提升治理水平。审计监督与组织人事、纪检监察、巡察等监督贯通起来,强化工作协同,加强部门联动,凝聚监督合力,以审促建、以审促改,不断提增审计实效。

姚光业在总结讲话时强调,审计工作要做到有章可循,制度要科学、执行要到位、结果要用好,要严格落实审计工作流程,从审计发现问题到完成审计整改形成闭环管理,切实提升审计实效。审计工作领导小组要发挥应有作用,各部门加强联动,形成监督合力,通过有效的监督,不断提升学校治理能力和治理水平,保障学校事业健康发展。

会议审议了《2022年度预算执行与决算情况审计》《2022年内部控制风险评估审计》两个审计项目的审计情况及发现的问题,审议了学校《处级干部经济责任审计实施办法》《预算执行和决算内部审计实施办法》和《审计整改实施办法》三个制度的修订情况。

审计工作领导小组成员党政办公室、教务处、科技处、发展规划处、财务处、审计处、资产处、后勤基建处、信息中心等部门负责人参加会议。



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9月13日,学校组织召开2023年审计工作领导小组第二次会议。党委书记张启鸿,党委副书记、院长姚光业,党委副书记王玮,纪委书记徐江波,副院长辛秀兰、朱运利、陈江锋、张晓刚,党委常委袁方、张晓辉出席会议,会议由姚光业主持。

张启鸿在讲话中指出,本次审计工作会议是对审计工作的再认识、再部署、再落实,并对学校审计工作的开展提出了明确要求。一是要提高站位,增强对审计工作重要性的认识。5月23日,习近平总书记主持召开二十届中央审计委员会第一次会议。在会上提出了“如臂使指、如影随形、如雷贯耳”的审计工作新要求。我们要提高政治站位,充分认识审计工作的重要性,坚持围绕中心、服务大局,以高度的政治责任感和历史使命感做好审计工作。二是要把握重点、促进审计工作提质增效。以“实”字当头抓好制度建设,与上级的要求和形势的发展变化及时对标对表,修订完善相关制度;以“严”字为本抓好制度的执行,提升审计工作法治化、规范化水平,把制度优势切实转化为审计工作高质量发展的效能。以“干”字为先在审计谋划上下功夫,围绕学校中心工作,科学综合研判,找准审计工作切入点,着重关注重要部门、重点单位和关键岗位,着重关注贯彻落实重大经济方针政策决策部署、重大经济决策、重大风险防范。不断加强处级干部任期经济责任审计,对干部廉洁从业情况加强监督。三是要狠抓整改、以改促管提增审计工作实效。审计整改“下半篇文章”与审计揭示问题“上半篇文章”同样重要,必须一体推进。我们要把督促审计整改作为日常监督的重要抓手,将审计整改结果作为干部考核、任免、奖惩的重要参考。各级领导、各部门要对审计发现的问题进行认真的研究、分析,要严格落实主体责任,要善于“举一反三”,总结经验,提升治理水平。审计监督与组织人事、纪检监察、巡察等监督贯通起来,强化工作协同,加强部门联动,凝聚监督合力,以审促建、以审促改,不断提增审计实效。

姚光业在总结讲话时强调,审计工作要做到有章可循,制度要科学、执行要到位、结果要用好,要严格落实审计工作流程,从审计发现问题到完成审计整改形成闭环管理,切实提升审计实效。审计工作领导小组要发挥应有作用,各部门加强联动,形成监督合力,通过有效的监督,不断提升学校治理能力和治理水平,保障学校事业健康发展。

会议审议了《2022年度预算执行与决算情况审计》《2022年内部控制风险评估审计》两个审计项目的审计情况及发现的问题,审议了学校《处级干部经济责任审计实施办法》《预算执行和决算内部审计实施办法》和《审计整改实施办法》三个制度的修订情况。

审计工作领导小组成员党政办公室、教务处、科技处、发展规划处、财务处、审计处、资产处、后勤基建处、信息中心等部门负责人参加会议。

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