关于学校内部控制建设与实施情况审计整改工作的通知
2019-11-20
根据学校年度审计工作计划,审计处委托事务所对学校2018年1月至2018年9月的内部控制建设与实施情况进行审计。现将《内部控制建设与实施情况审计问题整改清单》转发给你单位。针对本次审计中发现的问题,请你单位按照《太阳成集团tyc122cc游戏审计整改实施办法》(北科院院〔2017〕64号)要求,于2019年12月20日前,将整改结果报告及审计问题整改清单报送至审计处,并提供落实审计整改的必要证明材料。对未整改到位的问题,要说明原因,并制定限期整改计划。
审计处